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参考資料
1995年11月
決算発表参考事項
1.比較損益計算書
(単位:億円)
94年度上期 94年度下期 95年度上期 対前期比増減
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売上高 (うち輸出) (うち輸出) (うち輸出)
鉄鋼・溶接部門 2463 (429) 2311 (384) 2414 (420) +103 (+ 4.5%)
アルミ・銅部門 1141 (110) 1242 (136) 1387 (144) +145 (+11.7%)
機械部門 1638 (478) 1860 (354) 1700 (329) -160 (- 8.6%)
計 5242 (1018) 5413 (874) 5501 (894) + 88 (+ 1.6%)
(輸出比率) (19.4%) (16.1%) (16.3%)
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営業利益
鉄鋼・溶接部門 145 (5.9%) 140 (6.1%) 266 (11.0%) +126 (+90.0%)
アルミ・銅部門 43 (3.8%) 57 (4.6%) 84 ( 6.1%) + 27 (+47.4%)
機械部門 62 (3.8%) 123 (6.6%) 120 ( 7.1%) - 3 (- 2.4%)
計 251 (4.8%) 320 (5.9%) 470 ( 8.5%) +150 (+46.9%)
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経常利益 - 95 - 93 133 -
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税引前利益 - 65 - 964 265 -
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当期利益 - 66 - 891 259 -
(注)94年度/上期・下期、95年度/上期 での営業利益の( )内は営業利益率
2.設備投資の状況
(単位:億円)
摘要 93年度 94年度 95年度上期 95年度下期 95年度計画
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計上額 983 554 302 350 650
(うち震災復旧関連) ( 14) ( 99) ( 32) (131)
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支払額 1,700 694 262 300 560
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減価償却費 868 847 400 410 810
95・96年度 主要設備投資案件 ー 計上ベース
(単位:億円)
摘要 総投資額 95年度計上額 96年度以降計上予定額 工期
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加古川
自家発増強・合理化 230 25 205 '95.6 ~ '96.10
3.当社の生産・販売
94年度上期 94年度下期 94年度計 95年度上期
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粗鋼生産(万トン) 285 254 539 303
鋼材生産(万トン) 264 231 495 284
鋼材販売
国内 176 164 340 187
輸出 67 56 123 64
アルミ圧延品(千トン) 177 175 352 206
銅圧延品(千トン) 73 75 148 74
4.主要経営指標の推移
92年度 93年度 94年度 95年度上期
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売上高営業利益率(%) 6.2 3.4 5.4 8.6
売上高経常利益率(%) 1.2 − − 2.4
株主資本当期利益率(%) 2.8 − − 7.5
インスタント・カバレッジ(倍) 1.37 0.82 1.33 2.42
一株当り当期利益(円) 4.14 - 0.35 -33.75 9.13
一株当り株主資本(円) 149.33 145.95 112.20 121.34
総従業員数(人) 20,209 19,415 17,821 16,636
従業員一人当り売上高(千円) 58,256 55,017 59,794 33,067
従業員一人当り税引利益(千円) 582 − − 1,557
総資産回転率(倍) 0.57 0.52 0.54 0.59
有形固定資産回転率(倍) 1.31 1.13 1.14 1.25
有利子負債残高(億円) 11,203 11,923 11,262 10,177
5.総コスト削減について
(単位:億円)
摘要 93 年度 94 年度 95 年度 95 年度 95 年度 93 - 95 中期ローリング
実績 実績 上期実績 下期見通し 通期見通し 累計 95 年度目標
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変動費 300 310 80 110 190 800 600
固定費 110 230 140 160 300 640 400
計 410 540 220 270 490 1440 1000
6.要員合理化の実績及び計画
(単位:人)
93 年度末実績 94 年度末実績 95 年度上期実績 95 年度見通し 97年度計画
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企画職 8,197 7,702 7,426 7,010 6,600
技術職 10,708 9,900 9,262 8,650 7,900
計 18,905 17,602 16,688 15,660 14,500
(鉄鋼部門) (8,295) (7,627) (7,123)
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